目 錄
第一部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
三、 人員構(gòu)成
第二部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)概況
一、主要職責(zé):
(一)維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況;貫徹落實黨中央、省、市和區(qū)關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定;協(xié)助區(qū)委抓好黨風(fēng)建設(shè),組織協(xié)調(diào)全區(qū)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作;監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)及其領(lǐng)導(dǎo)成員執(zhí)行國家法律法規(guī)、政策和國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及省、市、區(qū)政府決議和命令的情況。
(二)負責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門,各鎮(zhèn)(街)黨組織和區(qū)管黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中的黨員處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查組織管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
(三)負責(zé)查處區(qū)政府各部門及其工作人員和各鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)及其領(lǐng)導(dǎo)成員違反國家法律法規(guī)、政策以及行政紀(jì)律的行為;受理監(jiān)察對象不服行政紀(jì)律處分的申訴和個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
(四)負責(zé)作出維護黨紀(jì)的決定,制定黨風(fēng)黨紀(jì)政紀(jì)教育規(guī)劃;會同有關(guān)部門做好紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作和對黨員、國家工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉的教育工作。
(五)負責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題的調(diào)查研究。
(六)負責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督檢查和綜合協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門抓好糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作、執(zhí)法監(jiān)察工作以及綜合治理工作;指導(dǎo)和督促行政審批電子監(jiān)察相關(guān)工作。
(七)負責(zé)擬訂全區(qū)預(yù)防腐敗工作規(guī)劃、政策、方案并組織實施,推動全區(qū)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)。
(八)負責(zé)監(jiān)督檢查全區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部遵守和執(zhí)行黨章以及其他黨內(nèi)法規(guī)、政策、決議和國家法律法規(guī)等情況。
(九)會同區(qū)直有關(guān)部門以及各鎮(zhèn)(街)黨(工)委、政府(辦事處)管理紀(jì)檢監(jiān)察干部,以區(qū)紀(jì)委會同區(qū)委組織部為主做好各鎮(zhèn)(街)紀(jì)(工)委書記、副書記的提名和考察工作,審核各鎮(zhèn)(街)紀(jì)(工)委領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和區(qū)直有關(guān)單位紀(jì)檢監(jiān)察部門主要領(lǐng)導(dǎo)干部人選;按干部管理權(quán)限統(tǒng)一管理區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局各派出紀(jì)檢機構(gòu)的干部;組織和指導(dǎo)紀(jì)檢監(jiān)察干部的培訓(xùn)工作。
(十)承辦區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察局(市預(yù)防腐敗局)授權(quán)和交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置:
(一)本部門為匯總決算。
(二) 區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)察局(區(qū)預(yù)防腐敗局)設(shè)辦公室、宣傳教育室(預(yù)防腐敗室)、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(清城區(qū)人民政府糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)辦公室)、信訪室(舉報中心)、案件審理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和第一派出紀(jì)檢組、第二派出紀(jì)檢組、第三派出紀(jì)檢組3個派出紀(jì)檢組。
三、人員構(gòu)成:
行政編制25人,后勤服務(wù)人員編制3人,臨聘人員12名,退休人員7人。
第二部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件:清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算表格(1-8)
第三部分 清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:
(一)年度收入總體情況
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度總收入892.83萬元,其中本年收入800.45萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入792.45萬元,比上年決算數(shù)增加111.63萬元,增長16.40%。主要原因:財政撥款收入增加。
2. 本部門沒有上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。
3.本年度其他收入8萬元,比上年決算數(shù)增加8萬元,增長,100%。主要原因:XX。
(二)年度支出總體情況
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度總支出892.83萬元,其中本年支出824.88萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)(類)支出631.14萬元,主要用于行政運行、大案要案查處、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)增加72.40萬元,增長12.96%,主要原因是其他一般公共服務(wù)支出的增加。
2. 社會保障和就業(yè)(類)支出49.52萬元,比上年決算減少1.27萬元,下降2.50%,主要原因是歸口管理的行政單位離退休經(jīng)費的減少。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.50萬元,比上年決算持平,無增減。
4.住房保障(類)支出135.72萬元,比上年決算增加23.06萬元,增長20.47%,主要原因是住房改革補貼增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度財政撥款收入合計792.45萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入792.45萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加84.67萬元,增長11.96%;主要原因是增加一般公共服務(wù)支出經(jīng)費。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降) 0%;主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
(二)2016年度財政撥款支出說明
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度財政撥款支出合計816.88萬元。
其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出816.88萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加109.10萬元,增長15.41%;主要原因是增加紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費。政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;主要原因是無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
分功能科目看:
1.一般公共服務(wù)(類)支出623.14萬元,主要用于行政運行、大案要案查處、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出和其他一般公共服務(wù)支出。比年初預(yù)算數(shù)增加113.12萬元,增長22.18%,主要原因是行政運行和其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出經(jīng)費的增加。
2. 社會保障和就業(yè)(類)支出49.52萬元,主要用于歸口管理的行政單位離退休和死亡撫恤。比年初預(yù)算減少18.08萬元,下降26.74%,主要原因是歸口管理的行政單位離退休支出的減少。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出8.50萬元,主要用于行政單位醫(yī)療。比年初預(yù)算持平,無增減。
4.住房保障(類)支出135.72萬元,主要用于住房公積金。比年初預(yù)算增加14.06萬元,增長11.55%,主要原因是住房公積金和住房改革補貼增加。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.99萬元,完成預(yù)算35.21萬的25.53%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.16萬元,完成預(yù)算27.71萬的25.84%;公務(wù)接待費支出決算為1.83萬元,完成預(yù)算7.50萬元的24.40%。2016年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年度減少1.31萬元,下降12.72%,其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)增加0.42萬元,增長6.23%;公務(wù)接待費支出決算減少1.73萬元,下降48.60%。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少主要原因是:從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占0 %;公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.16萬元,占79.64%;公務(wù)接待費支出1.83萬元,占20.36%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括:(1)參加會議支出0萬元;(2)出國談判、工作磋商支出0萬元;(3)境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出7.16萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出7.16萬元,2016年局(部、委、辦)機關(guān)及下屬單位公務(wù)用車保有量為4輛,主要是公務(wù)用車費用。
3. 公務(wù)接待費支出1.83萬元,主要是相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,清城區(qū)紀(jì)委(監(jiān)察局)共接待國外來訪團組 0個,來訪外賓 0人次;發(fā)生國內(nèi)接待32批次,接待人數(shù)共245人。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出28.85萬元,比上年增加88.22萬元,增長305.82%。主要原因是:2016年5月增加12名政府購買服務(wù)人員。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額14.82萬元,其中:政府采購貨物支出14.82萬元,占政府采購支出總額的100%。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車4輛,不存在單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。
本單位無績效管理工作。
2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位無該項目。
4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。
本單位無該項目。
3.重點項目績效評價報告。
本單位無該項目。
第四部分 名詞解釋
一、
財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。